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Detalhes
| 19/03/2026 | 0009999/2026 | 0000005/2026 | 0001223/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 240,08 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000298/2026 | 0000731/2026 | 0001235/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ANGELA DA COSTA OLIVEIRA | ***.646.918-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000302/2026 | 0000744/2026 | 0001240/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA MINISTRAR REQUALIFICAÇÃO DO SAV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | PRISCILA MENDES XAVIER MANTOVANI | ***.425.246-** | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000297/2026 | 0000730/2026 | 0001234/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NAIARA RAIMUNDA DA SILVA | ***.851.836-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000303/2026 | 0000745/2026 | 0001241/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA MINISTRAR REQUALIFICAÇÃO DO SAV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | DANIELLI MARIA VIEIRA COSTA | ***.643.186-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000299/2026 | 0000732/2026 | 0001236/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | ***.911.226-** | R$ 400,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000308/2026 | 0000751/2026 | 0001254/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR PARA CAMBUQUIRA ONDE IRÁ MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ACHILES FERREIRA LUZ | ***.267.306-** | R$ 100,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0009999/2026 | 0000005/2026 | 0001225/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 120,04 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0009999/2026 | 0000011/2026 | 0001224/2026 | EMPENHO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 202,09 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000020/2026 | 0000014/2026 | 0001229/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA O EXERCICIO DE 2026. RESCISÕES DA FOLHA 10 COMPETÊNCIA MARÇO. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | R$ 371,18 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |