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Detalhes
| 15/12/2025 | 000000-/2025 | 0000023/2025 | 0005953/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DO COLEGIADO DE SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETENCIA DEZ/2025
| COLEGIADO DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DOS CONSORCIO | 02.688.104/0001-66 | R$ 675,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 15/12/2025 | 000000-/2025 | 0000022/2025 | 0005959/2025 | EMPENHO PARA DESPESA REFERENTE AO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. COMPETENCIA 11/2025
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.329,10 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002568/2025 | 0003466/2025 | 0005956/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | HAMILTON GONCALVES DIAS JUNIOR | ***.652.846-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002570/2025 | 0003468/2025 | 0005958/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.776.286-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002569/2025 | 0003467/2025 | 0005957/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NAIARA RAIMUNDA DA SILVA | ***.851.836-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 000000-/2025 | 0000012/2025 | 0005952/2025 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA OS SERVIDORES DO OPERACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 220.670,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0002567/2025 | 0003465/2025 | 0005955/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | DANIEL FIRMINO PRAXEDES | ***.524.676-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0000017/2024 | 0001164/2025 | 0005950/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO CISSUL SAMU REF 2º QUINZENA 11/2025
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 28.008.410/0001-06 | R$ 77.921,32 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 12/12/2025 | 0000017/2024 | 0001191/2025 | 0005951/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO CISSUL SAMU REF 2º QUINZENA 11/2025
| BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 28.008.410/0001-06 | R$ 30.139,90 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
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Detalhes
| 11/12/2025 | 0002566/2025 | 0003464/2025 | 0005954/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | RICARDO MESQUITA DE OLIVEIRA | ***.191.696-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |