Atualizado em: 02/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
02/04/2025 0000853/20250001307/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.HAMILTON GOLCALVES DIAS JUNIOR***.652.846-**R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/2025 0000852/20250001306/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ELAINE DA SILVA OLIVEIRA***.911.226-**R$ 700,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/2025 0000851/20250001305/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DANIEL FIRMINO PRAXEDES***.524.676-**R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/2025 0000850/20250001304/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ALAN EUSTAQUIO DE ANDRADE***.916.196-**R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/2025 0000849/20250001303/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RICARDO MESQUITA DE OLIVEIRA***.191.696-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02/04/2025 0000848/20250001302/2025EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA***.776.286-**R$ 100,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000128/20230000055/20250001312/2025PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE POR MEIO DE PLANO COPARTICIPATIVO AOS FUNCIONARIOS DO CISSUL SAMU - OPERACIONAIS 03/2025UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO17.845.504/0001-05R$ 64.234,2430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/20250000128/20230000056/20250001311/2025PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE POR MEIO DE PLANO COPARTICIPATIVO AOS FUNCIONARIOS DO CISSUL SAMU - COMISSIONADOS 03/2025UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO17.845.504/0001-05R$ 3.335,0430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/2025 0000021/20250001310/2025EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O CISSUL PARA O EXERCICIO DE 2025. GALPAO REF 03/2025COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 72,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/03/2025 0000020/20250001309/2025EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CISSUL PARA O EXERCICIO DE 2025. SEDE 03/2025CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 11.497,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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