| |
|
Detalhes
| 26/02/2026 | 0000202/2026 | 0000526/2026 | 0000845/2026 | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS COM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2026 E FEVEREIRO/2026 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | CARLOS WESLEY PEREIRA DE SOUZA | ***.873.916-** | R$ 337,68 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 26/02/2026 | 0000203/2026 | 0000528/2026 | 0000858/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO PEDRO DA UNIÃO PARA ACOMPANHAR A DIRETORA TÉCNICA QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | JOSE MARCELO DE MORAIS | ***.690.246-** | R$ 350,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 26/02/2026 | 0002712/2026 | 0000523/2026 | 0000837/2026 | DEPÓSITO JUDICIAL EM FACE DO TRT 3ª REGIAO MG - PROCESSO: 0011027-88.2024.5.03.0079 - VARGINHA - 01ª VARA DO TRABALHO - AUTORA: ALEXYA CAROLINE DELMONTE LIMA (R$7.092,66) PROCURADOR: DANIEL PEREIRA BARBOSA (R$709,27) E DENISE COSTA (R$807,46) | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIAO | 01.298.583/0001-41 | R$ 8.609,39 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
|
Detalhes
| 26/02/2026 | 0002713/2026 | 0000524/2026 | 0000839/2026 | PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS A ADVOGADA SUPRACITADA PARA REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO Nº 0010309-75.2024.5.03.0149 NO DIA 27/11/2025, MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS-MG. AUTOR: EDUARDO HENRIQUE BRAZ OLIVEIRA | SARAH FRANÇA VILAS BOAS | ***.905.676-** | R$ 300,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 26/02/2026 | 0000071/2026 | 0000527/2026 | 0000846/2026 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS AO CISSUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | SILVIO LOPES DA SILVA | ***.084.576-** | R$ 499,40 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 26/02/2026 | 0000201/2026 | 0000525/2026 | 0000844/2026 | EMPENHO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS COM VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2026 E FEVEREIRO/2026 GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ELIAS PAULINO | ***.380.476-** | R$ 715,30 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
|
Detalhes
| 25/02/2026 | 0009999/2026 | 0000005/2026 | 0000855/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 1.800,60 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
|
Detalhes
| 25/02/2026 | 0009999/2026 | 0000008/2026 | 0000854/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 101,87 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
|
Detalhes
| 25/02/2026 | 0009999/2026 | 0000005/2026 | 0000849/2026 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 360,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |
|
Detalhes
| 25/02/2026 | 0009999/2026 | 0000011/2026 | 0000848/2026 | EMPENHO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.985.869/0001-84 | R$ 1.677,99 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) |