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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000853/2025 | 0001307/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | HAMILTON GOLCALVES DIAS JUNIOR | ***.652.846-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000852/2025 | 0001306/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | ***.911.226-** | R$ 700,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000851/2025 | 0001305/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | DANIEL FIRMINO PRAXEDES | ***.524.676-** | R$ 600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000850/2025 | 0001304/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA LAMBARI PARA MINISTRAR CAPACITACAO INICIAL EM APH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ALAN EUSTAQUIO DE ANDRADE | ***.916.196-** | R$ 200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000849/2025 | 0001303/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | RICARDO MESQUITA DE OLIVEIRA | ***.191.696-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 02/04/2025 | | 0000848/2025 | 0001302/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA | ***.776.286-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000128/2023 | 0000055/2025 | 0001312/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE POR MEIO DE PLANO COPARTICIPATIVO AOS FUNCIONARIOS DO CISSUL SAMU - OPERACIONAIS 03/2025 | UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 17.845.504/0001-05 | R$ 64.234,24 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000128/2023 | 0000056/2025 | 0001311/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA A SAUDE POR MEIO DE PLANO COPARTICIPATIVO AOS FUNCIONARIOS DO CISSUL SAMU - COMISSIONADOS 03/2025 | UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 17.845.504/0001-05 | R$ 3.335,04 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000021/2025 | 0001310/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO PARA O CISSUL PARA O EXERCICIO DE 2025. GALPAO REF 03/2025 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 72,82 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000020/2025 | 0001309/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CISSUL PARA O EXERCICIO DE 2025. SEDE 03/2025 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 11.497,84 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |