Atualizado em: 06/03/2026 20:18:35

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
19/03/20260009999/20260000005/20260001223/2026EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA DE PAGAMENTO13.985.869/0001-84R$ 240,08300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
19/03/20260000298/20260000731/20260001235/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ANGELA DA COSTA OLIVEIRA***.646.918-**R$ 350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
19/03/20260000302/20260000744/20260001240/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA MINISTRAR REQUALIFICAÇÃO DO SAV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.PRISCILA MENDES XAVIER MANTOVANI***.425.246-**R$ 600,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
19/03/20260000297/20260000730/20260001234/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NAIARA RAIMUNDA DA SILVA***.851.836-**R$ 350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
19/03/20260000303/20260000745/20260001241/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA MINISTRAR REQUALIFICAÇÃO DO SAV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DANIELLI MARIA VIEIRA COSTA***.643.186-**R$ 200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
19/03/20260000299/20260000732/20260001236/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR A BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE COMISSÕES DE ÉTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ELAINE DA SILVA OLIVEIRA***.911.226-**R$ 400,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
19/03/20260000308/20260000751/20260001254/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR PARA CAMBUQUIRA ONDE IRÁ MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.ACHILES FERREIRA LUZ***.267.306-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
19/03/20260009999/20260000005/20260001225/2026EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO INFORMADO NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA DE PAGAMENTO13.985.869/0001-84R$ 120,04300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
19/03/20260009999/20260000011/20260001224/2026EMPENHO REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.FOLHA DE PAGAMENTO13.985.869/0001-84R$ 202,09300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
19/03/20260000020/20260000014/20260001229/2026LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO FGTS DOS SERVIDORES DO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA O EXERCICIO DE 2026. RESCISÕES DA FOLHA 10 COMPETÊNCIA MARÇO.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 371,18300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
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