Atualizado em: 15/12/2025 20:15:52

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
15/12/2025000000-/20250000023/20250005953/2025EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DO COLEGIADO DE SECRETARIAS EXECUTIVAS DOS CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DE MINAS GERAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPETENCIA DEZ/2025 COLEGIADO DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS DOS CONSORCIO02.688.104/0001-66R$ 675,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33504100000 - CONTRIBUIÇÕES15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
15/12/2025000000-/20250000022/20250005959/2025EMPENHO PARA DESPESA REFERENTE AO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2025. COMPETENCIA 11/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL00.394.460/0058-87R$ 1.329,10300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
12/12/20250002568/20250003466/20250005956/2025EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.HAMILTON GONCALVES DIAS JUNIOR***.652.846-**R$ 350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
12/12/20250002570/20250003468/20250005958/2025EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA***.776.286-**R$ 200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
12/12/20250002569/20250003467/20250005957/2025EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.NAIARA RAIMUNDA DA SILVA***.851.836-**R$ 350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
12/12/2025000000-/20250000012/20250005952/2025EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA OS SERVIDORES DO OPERACIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO13.985.869/0001-84R$ 220.670,12300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL16050000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
12/12/20250002567/20250003465/20250005955/2025EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DANIEL FIRMINO PRAXEDES***.524.676-**R$ 350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
12/12/20250000017/20240001164/20250005950/2025AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA DO CISSUL SAMU REF 2º QUINZENA 11/2025 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA28.008.410/0001-06R$ 77.921,32300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
12/12/20250000017/20240001191/20250005951/2025PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA FROTA DO CISSUL SAMU REF 2º QUINZENA 11/2025 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA28.008.410/0001-06R$ 30.139,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
11/12/20250002566/20250003464/20250005954/2025EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA VARGINHA PARA MINISTRAR TREINAMENTO PARA CONDUTORES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.RICARDO MESQUITA DE OLIVEIRA***.191.696-**R$ 350,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL16590020000 - Outros Recursos Vinculados à  Saúde - (Serviços de Saúde)
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