| |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | 0000006/2024 | 0001487/2025 | AQUISICAO DE BONES PARA O EVENTO DO DIA DO CONDUTOR SOLICITADOS PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMU | CONFECCOES MCB LTDA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 18.381.449/0001-02 | R$ 17.424,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 12/06/2025 | | 0001486/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DA 5ª EDICAO DO SUMMIT CIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.795.976-** | R$ 2.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 11/06/2025 | | 0001485/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA HONORARIA PARA HIDERALDO SILVA, REUNIAO COM ALIANCAS POLITICAS NO MUNICIPIO DE CONTAGEM E PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONSEMS QUE SERA REALIZADO EM BH, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | FILIPE AUGUSTO BATISTA DE SOUZA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.795.976-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | | 0001484/2025 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR EM SERVICO VIAJAR PARA GUAPE PARA AUDITORIA NA BASE DESCENTRALIZADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | JULIANO ANGELO GABRIEL | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.383.846-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000042/2025 | 0001483/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO PARA SEREM UTILIZADOS NO CISSUL/SAMU | ODETE MARIA FREITAS | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 45.897.289/0001-21 | R$ 3.250,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000065/2024 | 0001482/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CISSUL/SAMU | JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados a Saude - (Servicos de Saude) | 33.843.544/0001-74 | R$ 3.489,05 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000041/2025 | 0001481/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO CISSUL/SAMU | RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI EPP | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 27.232.288/0001-86 | R$ 2.695,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000041/2025 | 0001480/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NO CISSUL/SAMU | BELAS GRAFICAS EIRELI -ME | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 17.915.708/0001-75 | R$ 1.170,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000046/2024 | 0001479/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO CISSUL/SAMU | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 68.533.967/0001-72 | R$ 1.392,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
|
Detalhes
| 10/06/2025 | 0000036/2025 | 0001478/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICOES DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COLABORADORES | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - M.E | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados a Saude - (Servicos de Saude) | 21.856.981/0001-43 | R$ 1.016,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |