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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000111/2026 | 0000361/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DO FGTS COMPETÊNCIA 13°/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | 00.360.305/0001-04 | R$ 19,83 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0002707/2026 | 0000363/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA PIUMHI PARA LEVAR MATERIAIS E CONDUZIR A EQUIPE QUE IRÁ MINISTRAR CURSO DE REQUALIFICAÇÃO NOS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | MATEUS CARLOS SILVA PEREIRA | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.869.266-** | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000028/2026 | 0000364/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA PIUMHI PARA PARTICIPAÇÃO COMO INSTRUTORA E AVALIADORA DA REQUALIFICAÇÃO DO SAV ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.911.226-** | R$ 700,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000109/2026 | 0000359/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DO FGTS COMPETÊNCIA 13°/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 00.360.305/0001-04 | R$ 755,71 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0002706/2026 | 0000362/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR A SERVIÇO DO NEP VIAJAR PARA PIUMHI PARA MINISTRAR CURSO DE REQUALIFICAÇÃO NOS DIAS,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ALAN EUSTAQUIO DE ANDRADE | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.916.196-** | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0000110/2026 | 0000360/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O VALOR DO FGTS COMPETÊNCIA 13°/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | 00.360.305/0001-04 | R$ 12.471,04 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000089/2025 | 0000353/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO CISSUL SAMU
| FARMIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 46.586.767/0001-45 | R$ 72,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0002705/2026 | 0000358/2026 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INCRIÇÃO PARA O DIRETOR EXECUTIVO PARTICIPAR NA XXVII A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ALESSANDRO FARIA MOREIRA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | ***.879.686-** | R$ 550,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000006/2024 | 0000354/2026 | AQUISIÇÃO DE JAQUETAS PADRÃO SAMU EM DIVERSOS TAMANHOS SOLICITADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMU
| IVO JOSE MOURA DA SILVA 55409385691 | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | 30.481.879/0001-00 | R$ 5.834,66 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0000089/2025 | 0000352/2026 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO CISSUL SAMU
| ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 03.945.035/0001-91 | R$ 36,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |