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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000257/2026 | 0000743/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, PARA ENCAMINHAR MATERIAIS PARA REQUALIFICAÇÃO DO SAV E ATUAR COMO INSTRUTOR DE APOIO NAS OFICINAS PRÁTICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | MATEUS CARLOS SILVA PEREIRA | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.869.266-** | R$ 850,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000304/2026 | 0000747/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA CAMBUQUIRA ONDE IRÁ MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | DANIELA FERNANDA ROSSI | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.923.636-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000042/2025 | 0000746/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOMÉSTICOS SOLICITADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NOVAS BASES DO CISSUL SAMU
| MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA .ME | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 25.275.318/0001-06 | R$ 2.081,12 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000093/2024 | 0000742/2026 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ 500G SOLICITADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMU
| CAFE DUARTE LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 01.414.675/0001-40 | R$ 3.885,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000057/2025 | 0000739/2026 | AQUISIÇÃO DE 8 ARMÁRIOS ALTOS COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS SOLICITADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NOVAS BASES DO CISSUL SAMU | ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 08.221.047/0001-97 | R$ 6.728,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000075/2025 | 0000734/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADOS PELA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CISSUL SAMU
| PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 68.533.967/0001-72 | R$ 938,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000002/2026 | 0000223/2026 | COMPLEMENTO DE EMPENHO DEVIDO AO REAJUSTE DE VALOR EM FUNÇÃO DE TERMO ADITIVO | OLIDEF CZ IND. E COM. E AP. HOSPITALARES LTDA | 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | 55.983.274/0001-30 | R$ 156,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000302/2026 | 0000744/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA MINISTRAR REQUALIFICAÇÃO DO SAV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | PRISCILA MENDES XAVIER MANTOVANI | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.425.246-** | R$ 600,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000300/2026 | 0000736/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDORA EM SERVIÇO VIAJAR PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO PARA MINISTRAR REQUALIFICAÇÃO DO SAV, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | ELAINE DA SILVA OLIVEIRA | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.911.226-** | R$ 1.000,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 19/03/2026 | 0000306/2026 | 0000749/2026 | EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA SERVIDOR EM SERVIÇO VIAJAR PARA CAMBUQUIRA ONDE IRÁ MINISTRAR CAPACITAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | DANIEL FIRMINO PRAXEDES | 16590020000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - (Serviços de Saúde) | ***.524.676-** | R$ 200,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL |