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| Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS ( Total R$ 1.516.933,27 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.894,00 ) |
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0000762/2025
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0001240/2025
| Original | Orcamentario | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 1.894,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.894,00 Total R$ 1.894,00 |
| | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 4.496,00 ) |
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0000726/2025
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0001107/2025
| Original | Orcamentario | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 4.496,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.496,00 Total R$ 4.496,00 |
| | Data: 10/03/2025 ( Total R$ 11.364,00 ) |
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0000592/2025
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0001001/2025
| Original | Orcamentario | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 7.576,00 |
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0000591/2025
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0000989/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | 2.001 - GESTAO DO SAMU / RATEIO | R$ 3.788,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.364,00 Total R$ 11.364,00 |
| | Data: 24/02/2025 ( Total R$ 13.258,00 ) |
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0000525/2025
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0000756/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | 2.001 - GESTAO DO SAMU / RATEIO | R$ 7.576,00 |
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0000501/2025
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0000755/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | 2.001 - GESTAO DO SAMU / RATEIO | R$ 5.682,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.258,00 Total R$ 13.258,00 |
| | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 21.885,85 ) |
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0000335/2025
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0000663/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | 2.001 - GESTAO DO SAMU / RATEIO | R$ 9.470,00 |
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0000329/2025
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0000658/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 00 - RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO | 2.001 - GESTAO DO SAMU / RATEIO | R$ 1.894,00 |
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0000328/2025
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0000644/2025
| Original | Orcamentario | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 1.051,85 |
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0000330/2025
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0000643/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 9.470,00 |
| | | | | | | | Total R$ 21.885,85 Total R$ 21.885,85 |
| | Data: 08/01/2025 ( Total R$ 11.364,00 ) |
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0005605/2024
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0000048/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 11.364,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.364,00 Total R$ 11.364,00 |
| | Data: 16/12/2024 ( Total R$ 7.576,00 ) |
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0005380/2024
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0006253/2024
| Original | Orcamentario | 00 - OUTROS RECURSOS | 2.003 - GESTAO DO SAMU / PROGRAMA | R$ 7.576,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.576,00 Total R$ 7.576,00 |